Pytanie |
Od tego miesiąca używamy drukarki fiskalnej do drukowania paragonów. W jaki sposób zaksięgować uprzednio wprowadzone i wydrukowane paragony
oraz wprowadzić je do ewidencji sprzedaży??? Kwot z paragonów nie uwzględnia mi także podczas sporządzania deklaracji VAT-7. Bardzo proszę o pomoc. |
Odpowiedz |
Kwoty z paragonów nie są uwzględniane na deklaracji VAT-7. Sprzedaż zarejestrowaną na drukarce fiskalnej do programu Buchalter wprowadza się do ewidencji sprzedaży raportem dobowym bądź miesięcznym jako sprzedaż bezrachunkową z podziałem na stawki vat, nastepnie tak jak w przypadku faktur vat przeksięgowuje się do ksiegi przychodów. Należy jedynie pamietać, że w przypadku gdy do paragonu będzie wystawiona faktura vat, paragon ten nie może być wprowadzony do programu bo wówczas się zdubluje. |
|
Pytanie |
W związku z tym, że jestem długoletnim użytkownikiem Państwa programu "Buchalter" zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie następujących modyfikacji w programie:
1) W związku z faktem, że jako biuro rachunkowe mamy wiele klientów (wiele kont/katalogów na Buchalterze), oraz działamy na określonym terenie, większość naszych klientów ma tych samych kontrahentów, więc wspólna baza kontrahentów ułatwiłaby nam pracę
2) Wraz ze zmianą sposobu rozliczania VAT z paliwa (na 50%) przy opcji rozliczania VAT jako paliwo w kosztach pozostało bez odliczenia podatku.
3) Prosiłbym o dodanie możliwości wpisywania sprzedaży w ewidencji VAT na podstawie okresowego miesięcznego raportu fiskalnego wraz z numerem kasy, ilością paragonów, okresem oraz numerami raportów dobowych (od-do) |
Odpowiedz |
W odpowiedzi:
Ad.1. Jeśli mają Państwo tych samych kontrahentów w kilku firmach mogą Państwo przekopiować z jednej firmy do drugiej plik odpowiadający za bazę kontrahentów tj. B5khnt.dbf a następnie taki sam plik indeksowy należy usunąć B5khnt.mdx. Po przekopiowaniu pliku kontrahenci się podmienią.
Ad.2. W takiej sytuacji podczas wprowadzania dokumentu w pozycjach należy wybrać opcję 50 % przy pyt. Czy odliczać vat a nie paliwa.
Ad.3. Miesięczny raport mogą Państwo wprowadzić jako sprzedaż bezrachunkowa, natomiast w polu uwagi należy wprowadzić potrzebne dane. |
|
Pytanie |
Proszę o informację jak dokonać korekty kosztów i doksięgować do miesiąca marca br.jeszcze jedną pozycję |
Odpowiedz |
Do wyliczenia korekty kosztów program pobiera dane z modułu EWIDENCJA-ZAKUPY dla kontrahentów którzy są vatowcami oraz z modułu KSIĘGA dla tych którzy vatowcami nie są. Do prawidłowego wyliczenia konieczne jest wprowadzanie terminu płatności, oraz dokumenty wprowadzone poprzez ewidencje muszą być zaksięgowane. Wszelkie płatności do dokumentów zapisanych w ewidencji oraz w księdze należy wprowadzać poprzez KASĘ kombinacją klawiszy CTRL+K. Aby doksięgować pozycję do poprzedniego miesiąca należy użyć kombinacji F8 + ALT F10 w księdze i wprowadzić właściwy miesiąc rozrachunkowy. Pusta pozycja zapisze się z liczbą porządkową 1. Następnie nalezy wybrać KOREKTA/MODYFIKUJ i ręcznie uzupełnić dane. Aby w księdze była zachowana ciągłość w numeracji należy księge posortować kombinacją klawiszy F8 + ALT F8, z tym że od dopisanej pozycji zmieni się pozostała numeracja zapisów. |
|
Pytanie |
Proszę o informację gdzie mogę wygenerować deklarację VAT-27? |
Odpowiedz |
Deklaracja VAT-27 znajduje się wchodząc w Buchalter/Ewidencje/Vat-Info/Vat-27. |
|