Pytanie |
Od pewnego czasu mam problem ponieważ program nie wylicza składki na FP od wynagrodzeń niższych niż minimalne wynagrodzenie. Dzieje sie tak w przypadku kiedy wystepuje zwolnienie lekarskie i wynagrodzenie zasadnicze jest pomniejszone oraz gdy pracownik ma np 1/2 etatu, ale pracuje na kilku etatach i FP powinien być wyliczony. Ciągłe pamiętanie o tym, żeby naliczyć FP jest uciążliwe i nie zawsze do zapamiętania. Nadmieniam, że w kartotece pracowniczej zaznaczene jest żeby naliczać FP. |
Odpowiedz |
W danych pracownika na 2 stronie jest pytanie CZY FUNDUSZ PRACY w takich sytuacjach musi być ustawiona na ZAWSZE. Przy takim ustawieniu Buchalter jak najbardziej będzie naliczał tą składkę w opisanych sytuacjach. |
|
Pytanie |
Chodzi mi o ewidencje sprzedaży vat w buchalterze jest firma która sprzedaje meble, w tym wiele sprzedaży to zaliczki a dodatkowo cześć dla firm i cześć na sprzedaż bez rachunkową czyli dla odbiorców indywidualnych jak ewidencjonować sprzedaż, jak ją wpisywać do buchaltera aby najprościej, najmniej przeliczania było - wpisać zaliczki -tylko do vat potem je rozliczać i wtedy w księdze jest inna kwota w ewidencji sprzedaży - też inna. I jeszcze jedno, jak w sprzedaży wybrać fakturę zaliczkową ??? |
Odpowiedz |
Faktury zaliczkowe dopisujemy w sprzedaży pomocniczej, w pozycjach faktury wpisujemy całą wartość, np. umowy a w części opisowej kwotę zapłaconą wpisujemy kwotę zaliczki i robimy czy zapłacono na tak. Vat z tej faktury zostanie odprowadzony od kwoty zapłaconej. Jeżeli dostajemy kolejną zaliczkę od tego kontrahenta to dopisujemy kolejną fakturę zaliczkową na całą kwotę umowy, a w kwocie zapłaconej kwotę kolejnej zaliczki i tak do końca. Z tym, że ostatnią zaliczkę wykazujemy już na fakturze końcowej. Fakturę końcową tworzymy w sprzedaży ogólnej poprzez DODAJ FAKTURA KOŃCOWA. Przy ustawieniu opcji wprowadzania danych dla biura rachukowego w sprzedaży pomocniczej nie widać faktury zaliczkowej, należy zmienić to ustawienie na pełną wersję wprowadzania danych i dopiero dopisać fakturę zaliczkową. |
|
Pytanie |
Chcąc zaksięgowac fakture zakupowa unijną, nie widzimy opcji VAT "zerowa eksport" i po wprowadzeniu dokumentu nie pokazuje się on w deklaracji VAT 7 czy cos źle ustawiliśmy w systemie? a może jakoś inaczej powinny być wprowadzane takie dokumenty |
Odpowiedz |
Jeżeli mamy fakturę WNT kosztową to dopisujemy ją jako wewnątrzwspólnotową ze stawką vat jaka obowiązuje w kraju na ten towar. Proszę sprawdzić jaka stawka vat obowiązuje w Polsce na towar jaki został zakupiony i taką stawkę wybrać w pozycjach na fakturze. |
|
Pytanie |
Jak wprowadzić spis z natury w buchalterze w kpir, my wprowadzamy w księdze w zakładce dochód i tam za każdym razem wpisujemy początkowy i końcowy spis z natury a można na stałe gdzieś to ująć ? |
Odpowiedz |
Remanent należy wprowadzić w module PODATKI / REMANENT pod pozycją "0" jako remanent początkowy, natomiast w module PODATKI / OPCJE miesiąc remanentu początkowego wybierają Państwo grudzień ubiegłego roku. Remanent początkowy należy wprowadzić ręcznie do księgi i zapis należy anulować poprzez KOREKTA / ANULUJ. |
|
Pytanie |
A grudzień w 12 wprowadzić ?bo tylko o remanencie początkowym piszecie |
Odpowiedz |
Remanent końcowy wprowadza Pani w grudniu. |
|
Pytanie |
Witam mam Buchaltera win nr 2017.02.03 nie mogę zimportować na deklarację UE(4) |
Odpowiedz |
W programie Buchalter nie ma jeszcze wersji 4 deklaracji vat-UE, natomiast druk VAT-UE(3) może być stosowany do rozliczenia za czerwiec 2017 r. |
|