Pytanie |
Czy jest możliwość wystawiania umów zlecenia na więcej niż 1 miesiąc? |
Odpowiedz |
W każdym miesiącu należy wystawić umowę, w innym wypadku nie wygeneruje się rachunek, nie ma możliwości wystawienia jednej umowy na kilka miesięcy. |
|
Pytanie |
Dzień dobry, proszę o informację jak naliczyć w programie "wakacje składkowe za 12/2024" aktualizacja jest wgrana |
Odpowiedz |
Ustawień dotyczących wakacji składkowych dokonujemy w danych wspólnika na str. 2. Proponuję zapoznać się z opisem zmian do nowej wersji, są w nim opisane szczegóły. Opis zmian znajdziecie Państwo po instalacji aktualizacji w głównym katalogu Buchaltera w pliku info_upd.pdf. |
|
Pytanie |
Poprawiłam w ewidencji nazwę kontrahenta bo był błędny, dane finansowe nie uległy zmianie. Urząd Skarbowy prosi o korektę tylko części ewidencyjnej a buchalter ciągnie mi łącznie z deklaracją. Proszę o odpowiedź jak wysłać samą część ewidencyjną. |
Odpowiedz |
W sytuacji gdy nastąpiła tylko zmiana danych kontrahenta na dokumencie, wystarczy poprzez modyfikację zmienić je na poprawne, następnie dopisać korektę JPK_VAT, w takiej sytuacji program utworzy korektę tylko części ewidencyjnej, bez deklaracyjnej, jeśli robi też deklaracyjną oznacza to, że są różnice pomiędzy złożeniem a korektą. Proszę porównać co się zmieniło. |
|
Pytanie |
Mogłaby mi Pani podpowiedzieć który plik mdx jest odpowiedzialny za towary w magazynie? Przy wejściu w nowy 2025 rok przypadkowo kliknąłem ESC przy zapytaniu o przeniesienie towarów |
Odpowiedz |
Nie wystarczy usunięcie samego .mdx, trzeba usunąć dwa pliki
b5towa25.dbf
b5towa25.mdx |
|
Pytanie |
Wykazano w deklaracji VAT -UE nabycie WNT a nie powinno go być (powinna być samo świadczenie usług) |
Odpowiedz |
Przede wszystkim deklaracja powinna być taka jaka została złożona, czyli zapisem WNT, następie po ustawieniu się błędnym zapisie, poprzez funkcję KORYGUJ należy wpisać kwotę. Na wydruku będzie informacja “było”. Eksportujemy poprzez EKSPORT – KOREKTA. |
|
Pytanie |
Faktura zaliczkowa wykazywana w ewidencji pomocniczej nie wykazuję się na jpk_VAT, brak kwot netto oraz VAT. Ponadto po wejściu w tą fakturę widzimy tylko kwotę brutto. Nie ma kwoty netto ani VAT-u. Po wejściu w modyfikuj -> pozycję widzimy jakieś dziwne kwoty netto na minus.
Co robimy nie tak? |
Odpowiedz |
Na fakturze zaliczkowej w części opisowej nie mamcie Państwo wprowadzonej kwoty zapłaconej zaliczki. Pola “czy zapłacono” powinno być ustawione T, oraz w polu “kwota zapłacona” powinna być wpisana kwota zapłacona”, proszę uzupełnić, wówczas wszystko poprawnie przeniesie się do JPK_VAT-7. |
|
Pytanie |
Informuję, że z poziomu KARTOTEKI-PŁACE-LISTA PŁAC- KSIĘGUJ- ZUS za pracowników nie księguje do KPiR |
Odpowiedz |
Zus za pracowników księguje się bez problemu, być może przez przypadek księgujecie Państwo go już do roku 2025. Proszę sprawdzić na poziomie KARTOTEKI – PŁACE –ZUS jaka jest “data wypełnienia” i “data zapłaty” powinny być daty grudniowe. |
|
Pytanie |
W programie Buchalter jest niemożliwe cofnięcie się do minionych miesięcy do druku, co czasami jest bardzo istotne i pomocne. Np. w dniu 08.12.2024 chcę wydrukować amortyzację za lipiec 2024 i jest to niemożliwe. Mam jeszcze jedną prośbę przy księgowaniu amortyzacji i wydruku papierowym za 10.2024 jest różnica o środek trwały, który zamortyzował się np 09.2024 (przy księgowaniu w m-c 10.2024 jest nienaliczony jednak na wydruku w odpisie miesięcznym widnieje kwota za ten środek trwały). |
Odpowiedz |
Nie ma możliwości wstecznego wydruku amortyzacji, jest ona drukowana wg stanu faktycznego. Co do drugiego pytania, w przypadku gdy środek został zamortyzowany, można zmienić mu status na nieaktywny N, status zmieniamy klawiszem F7, wówczas przed wydrukiem należy ustawić filtr tylko ma zapisy aktywne, wówczas środek ze statusem N, nieaktywnym nie będzie drukowany. |
|
Pytanie |
Jak technicznie zrobić korektę VAT - sprzedaż i inna zmiana przeznaczenia samochodu (art.90b ustawy o VAT). Czy wystarczy ręcznie wpisać w deklarację kwotę. Deklaracja VAT-7 część D.3 pozycja 44 (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych). |
Odpowiedz |
Poz. 44 należy uzupełnić ręcznie podczas dopisania JPK_VAT7, tego zapisu nie przeprowadza się przez ewidencje. |
|
Pytanie |
Zauważyłam błąd przy wyliczeniu składki zdrowotnej u ryczałtowca tzn.podatnik w danym miesiącu przekroczył przychód pow. 6o tys zł a składka liczona jest nadal od najniższej podstawy. Czy muszę coś ustawiać w programie ? |
Odpowiedz |
Proszę sprawdzić w danych wspólnika na str. 2 ustawienie pól “czy zdrowotne na podstawie przychodu z poprzedniego roku” powinno być ustawione N. oraz pole “ podstawa na ubezpieczenie zdrowotne” nie powinno być wpisanej kwoty. |
|
Pytanie |
Witam, jestem użytkownikiem programu Buchalter, po ostatniej aktualizacji mam taki problem, że wszystkie wydruki 2024 roku wróciły do punktu wyjścia i u każdego podatnika muszę na nowo je ustawiać, nic nie trzyma w pamięci? Co zrobić w takiej sytuacji? Ustawianie tego u każdego jest kłopotliwe, męczące i baaaardzo denerwujące, wciąż krzyczy za szeroko wartość tabulogramu itp. Chcąc zrobić jeden wydruk najpierw musi iść 10 próbnych |
Odpowiedz |
Nie jest to kwestia najnowszej aktualizacji, proszę sprawdzić w opcjach głównych programu jak jest ustawione pole “ czy osobne ustawienia wydruków dla firm” powinno być Nie, być może przez pomyłkę ustawiliście Państwo Tak |
|
Pytanie |
Mam pytanie odnośnie PIT-u-4R. Chciałabym wygenerować PIT-4R w formacie xml, aby wysłać go przez stronę rządową gov.podatki.pl (nie posiadamy „bramki”, aby wysłać to bezpośrednio z programu). Niestety nigdzie nie widzę opcji wygenerowania takiego pliku lub zwyczajnie nie wiem, jak do tego dojść. PIT-11 ma opcję generowania i nie ma z tym problemu. Bardzo proszę o podanie ścieżki, co powinnam zrobić, aby otrzymać ww. plik w formacie xml. |
Odpowiedz |
IT-4R eksportujemy z poziomu PŁACE – LISTA – PIT – EKSPORTUJ PIT-4R, oczywiście musza być obliczone zaliczki na tym poziomie |
|
Pytanie |
Dzień dobry mam pytanie: - w jaki sposób można w BUCHALTERZE przenieść faktury zaliczkowe z roku 2024 do roku 2025 ? |
Odpowiedz |
Albo przepisać ręcznie, albo za pomocą eksport/import, pamiętając, że przy
imporcie w roku 2025 w oknie " Podaj rok obrachunkowy importu" wpisać 2024. |
|
Pytanie |
Witam, serdecznie mam pytanie odnośnie archiwizowania danych klientów w Buchalterze. Czy jeżeli zrobię archiwizację jednego klienta robię zapis a przeniosę te dane na inny komputer ( i nr programu ) robiąc odczyt to dane się przeniosą prawidłowo i u tego jednego klienta ze wszystkich lat poprzednich czy tylko z tego jednego roku. Czy ma znaczenie jaki rok jest otwarty na obu komputerach podczas zapisu i odczytu? |
Odpowiedz |
Archiwum wykonane w programie jest tylko za rok jaki jest ustawiony w danym momencie w opcjach głównych programu. Jeśli chcecie Państwo przenieść dane klienta w komplecie za klika lat na inny komputer, na którym go nie ma , najlepiej jest przekopiować katalog z jego danymi i przenieść np. za pomocą pendrive, następnie po wkopiowaniu dopisać katalog w funkcji KATALOGI |
|
Pytanie |
Pracownicy mają opłacane ubezpieczenie grupowe, które jest opłacane w całości przez pracodawcę. Jak to wykazać prawidłowo na liście płac? Tak żeby pracownik miał to ozusowane i opodatkowane, ale żeby nie było to ani odliczane z Jego pensji ani pobierane z Jego pensji. Bo w 100% to idzie z kosztów pracodawcy, pracownik jedynie musi zapłacić podatek, bo to Jego przychód. |
Odpowiedz |
W programie jest możliwość dopisania własnych składników pensji, przy dopisaniu jest możliwość ustawienia, czy składnik jest opodatkowany, ozusowany i czy jest wypłacany. Składnik dopisujemy na poziomie PŁACE – POMOCNICZE – SKŁADNIKI. |
|
Pytanie |
Czy można wysyłać PIT4R i PIT11 czy będzie aktualizacja do tych deklaracji? |
Odpowiedz |
W wersji 2025.00 dodaliśmy nowy eksport deklaracji PIT-11, deklaracja PIT-4R nie zmieniła się i obowiązuje taka jak za rok 2023. |
|
Pytanie |
Witam, co się robi, gdy płatnik ma wakacje i jest na chorobowym, bo jest rozbieżność między kwotą zwolnienia z ZUS, a kwotą należnych składek, nie wykazuje się chorobowego? |
Odpowiedz |
W przypadku gdy płatnik przebywa na chorobowym w czasie miesiąca wakacyjnego, nie wpisujemy przerw w zakładce ZUS. Z informacji ZUS wynika, że zwolnienie jest z całych składek. Takie informacje mamy od klientów, proszę jednak upewnić się w ZUS. |
|
Pytanie |
program błędnie wylicza podatek dochodowy od kwoty dochodu 122.685,00. Podatek powinien wynieść 11.659,20 (10.800+32% nadwyżki ponad 120.000,00). Czy gdzieś zmienia się ustawienia w programie? |
Odpowiedz |
Proszę w danych wspólnika na str. 1, sprawdzić pole “uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek” macie Państwo ustawione N, powinno być T. W sytuacji gdy pole to jest N, przy obliczeniu podatku nie jest uwzględniana kwota zmniejszająca 3600. |
|
Pytanie |
Proszę o poradę: jak usunąć z Ewidencja ryczałtu 2024 dwie zaksięgowane błędne pozycje.W Ewidencji ryczałtu w podmenu Modyfikuj nie ma opcji USUŃ. Ponowne zaksięgowanie poprawionej FVat (usunięto błędną i utworzono nową) z ewidencji sprzedaży spowodowało dopisanie w Ewidencji ryczałtu nowej pozycji wraz z kolejnym numerem Ewidencji.
W Ewidencji ryczałtu istnieją obie wersje FVat o tym samym numerze faktury. Chciałbym usunąć z Ewidencji ryczałtu obie te faktury wraz z ich numeracją Ewidencji,a potem zaksięgować poprawną fakturę. |
Odpowiedz |
W celu usunięcia zapisu z ewidencji ryczałtu, należy ustawić się na pozycji którą chcemy usunąć, wcisnąć klawisz F8, w lewym górnym roku powinna pojawi się złota gwiazdka, następnie należy wcisnąć dwa klawisze ALT+ F9. Po wykonaniu tych czynności zaksięgowaniu poprawnych pozycji, trzeba będzie posortować ewidencję, sortowanie uruchamiamy klawiszami F8 następnie ALT + F8. |
|
Pytanie |
w tej chwili robię gudzień 2024, zorientowałem się, że nie zaksięgowałem wynagrodzenia pracownika za m-c listopad ( ZUS za listopad
zakięgowano). W jaki sposó mogę zaksięgować wynagrodzenie za listopad |
Odpowiedz |
W sytuacji gdy miesiąc jest już zakończony do księgi można dodać zapis tylko
ręcznie, wykonuje się to poprzez wciśnięcie klawisza F8, następnie ALT +
F10. Po dodaniu zapisu należy posortować książkę. Sortowanie uruchamiany
klawiszami ALT + F8 sortowanie całej książki, klawiszami ALT + F7 od
wskazanego miesiąca. |
|
Pytanie |
Proszę o pomoc i informacje jakie opcje należy ustawić w programie, aby eksportować ZUS do płatnika. Nigdy nie korzystaliśmy z tej możliwości stąd nasza prośba o wyczerpujące w tym temacie informację. Mam jeszcze pytanie odnośnie kwoty / dochodu straty/ którą wykazujemy w deklaracji ZUS/. Nadmieniam, że składek ZUS nie księgujemy w koszty działalności. Każdorazowo dochód miesięczny pomniejszamy o składki ZUS i straty z poprzednich miesięcy co jest bardzo pracochłonne. Czy w programie jest taka opcja, że wykazuje nam te dane do deklaracji bez konieczności dokonywania comiesięcznych wyliczanek. |
Odpowiedz |
Jak najbardziej, program oblicza podstawę do składki zdrowotnej na podstawie dochodu. Podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy program automatycznie oblicza ZUS wraz ze składką zdrowotną, tabelę z obliczeniami można uruchomić za pomocą klawisza F5, będąc w oknie obliczania zaliczki. Po obliczeniu składki zapisywane są na poziomie PODATKI ZUS. W sytuacji gdy płatnik opłaca składki sam za siebie po obliczeniu z poziomu PODATKI –ZUS należy wykonać eksport, wówczas w podkatalogu danej firmy na dysku zostanie zapisany plik xml zawierający deklarację DRA, plik można zaimportować do programu Płatnik. Jeśli pracodawca rozlicza się z pracownikami, należy dokonać odpowiednich ustawień w dwóch miejscach w programie. W danych wspólnika na str. 2 w polu “ czy rozliczać z pracownikami “ na T, oraz w parametrach płacowych na str. 3 w polu “ czy dołączyć składki właściciela do deklaracji ZUS pracowników “ również na T. Po dopisaniu ZUS na poziomie podatków, i wystawieniu list płac dla pracowników ZUS generuje i eksportuje się w tym przypadku na poziomie KARTOTEKI – PŁACE – ZUS, podczas generowania program dołączy deklaracje ZUS właściciela do deklaracji pracowników, po eksporcie plik xml również zostanie zapisany w podkatalogu danej firmy, plik również można zaimportować do programu Płatnik. |
|
Pytanie |
Proszę o pomoc jak zrobić PIT 11 za pracownika i PIT 4R krok po kroku. |
Odpowiedz |
Lokalizacja deklaracji nie zmieniła się, tak jak zawsze dostępne są na
poziomie:
PIT-11
KARTOTEKI - PŁACE - PRACOWNICY - PIT-11
PIT-4R
KARTOTEKI -PŁACE - LISTA - PIT - PIT-4R. |
|
Pytanie |
Próbując rozliczyć PIT pojawia się komunikat “Brak wspólników rozliczających się wg tabeli PIT”. Chciałem na razie wstępnie podsumować sobie ubiegły rok, na razie nawet nie miałem zamiaru składać. Pamiętam, że gdzieś coś trzeba zmienić, jednak tym razem nie potrafię znaleźć gdzie.
Forma opodatkowania ryczał. |
Odpowiedz |
Formę opodatkowania dla osoby prowadzącej działalność ustawia się w danych wspólnika na 1 str. |
|
Pytanie |
program Buchalter - używamy do księgowania jako Biuro Rachunkowe. Część klientów potrzebuje wystawienie faktury. Wtedy w opcjach zmieniamy na chwilę parametry - wersja nie dla biura rachunkowego . I tu miała miejsce taka sytuacja: sprzedaż na rzecz osoby prywatnej Wystawiona została faktura zaliczkowa do paragonu na kwotę 10.000,-zł brutto /paragon 10.000,-zł/ we wrześniu 2024r. w Grudniu klient zakończył roboty budowlane. Cała wartość wykonanych robót budowlanych 20.000,-zł brutto
Klient w grudniu wybił paragon na kwotę 10.000,-zł i poprosił o fakturę rozliczeniową. Wystawiliśmy fakturę do paragonu, która zawiera dwie pozycję: poz.1 roboty budowlane = 20.000,- zł brutto
poz. 2 zaliczka z września 2024r. /minus/ - 10.000,-zł wartość faktury rozliczeniowej 10.000,-zł /paragon z grudnia 10.000,-zł/ tyle klient ma dopłacić do usługi |
Odpowiedz |
Błędnie wprowadziliście Państwo fakturę zaliczkową do paragonu. Faktura zaliczkowa powinna być wprowadzona w następujący sposób, powinna być wprowadzona 1 pozycja na kwotę 20 000 zł, natomiast w części opisowej w polu czy zapłacono powinno być T, oraz kwota zapłacona powinna być 10 000 zł. Z chwalą gdy poproszono Państwa o fakturę końcową do paragonu w styczniu 2025, faktura zaliczkowa do paragonu powinna zostać przepisana do roku 2025 z datami grudniowymi, następnie z poziomu sprzedaży głównej poprzez funkcję DODAJ powinna być wystawiona faktura końcowa do paragonu. Wówczas na fakturze końcowej będą właściwe kwoty. |
|
Pytanie |
Gdy wchodzę w: ADMINISTRATOR -->E-DEKLARACJE - UPO-POBIERZ UPO pojawia się : informacja" " Brak aktualnego pełnomocnictwa / upoważnienia do podpisania deklaracji. Co w takim wypadku powinnam zrobić? |
Odpowiedz |
Komunikat oznacza, że nie zostało złożone upoważnienie UPL-1 do urzędu skarbowego do podpisu plików i deklaracji przez Państwa, dla tego podatnika. |
|
Pytanie |
Proszę mi podpowiedzieć jakiego kodu mam użyć aby program policzył składkę zdrowotną od kwoty 8673zł będącej podstawą do naliczenia ZUS
a jakiego kodu do wynagrodzenia będącego podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. W moim przypadku nie muszę stosować kodu D520 ponieważ pracownik nie osiągnął minimalnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ZUS. |
Odpowiedz |
Przy obliczaniu pensji dla pakietu mobilności, bez względu na jej wysokość, zawsze należy używać składników D520 i D521, oraz D11 wynagrodzenie zasadnicze. Na podstawie wprowadzonych składników i kwot w nich zawartych program obliczy podstawę do składek społecznych i składki zdrowotnej wg wbudowanego mechanizm, który kontroluje wysokość podstawy składek. |
|
Pytanie |
Mam pytanie odnośnie klawisza F5- będąc w oknie z obliczeniami zaliczek klawisz ten nie działa i nie pokazuje obliczeń ZUS i zdrowotnej . Tabela z obliczeniami otwiera się z ZUS- SUMUJ, w której w sytuacji gdy dochód jest mniejszy od podstawy wykazywana jest ta najniższa podstawa, natomiast w deklaracji ZUS musimy podać oprócz podstawy kwotę dochodu. Czy jest możliwość wyczytania z programu jaki ten dochód powinniśmy umieścić w deklaracji . Proszę również o informacje czy program ma możliwość przerzucania wysokość obrotu ryczałtowców z 2024 r. do 2025 r./ do składki zdrowotnej / strona 2 we WSPÓLNIKU,/ czy należy tę kwotę uzupełnić ręcznie. |
Odpowiedz |
Klawisz F5 działa po uruchomieniu funkcji oblicz, np. obliczacie Państwo zaliczkę za styczeń, z chwilą gdy pojawi się okno z obliczeniami ( niebieskie) wtedy wciskamy klawisz F5. Po obliczeniu zaliczek, bez względu na rodzaj opodatkowania, program poprawnie obliczy podstawę do składki zdrowotnej, dla PIT/PIT-L wg dochodu, natomiast dla ryczałtu wg przychodu narastająco, lub na podstawie wpisanego przychodu z roku ubiegłego do danych wspólnika. Po obliczeniach zarówno dochód jak przychód zostanie odpowiednio wyeksportowany do pliku xml, bez konieczności modyfikacji ręcznej w płatniku. |
|
Pytanie |
Jak wprowadzać faktury sprzedaży do paragonu, kiedyś był taki rodzaj rejestru, a teraz go nie widzę. |
Odpowiedz |
Faktury do paragonu od zeszłego roku, są na poziomie sprzedaży pomocniczej. |
|
Pytanie |
Mam problem z dodaniem na liście płac wynagrodzenia dla pracownika z tytułu odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Co należy wybrać z listy? Jest na liście P 130, ale chyba nie o to chodzi. Odszkodowanie nie podlega ZUS, ale jest opodatkowane. |
Odpowiedz |
W standardowych składnikach programu, nie ma składnika P130, jest to
składnik dopisany przez Państwa. W sytuacji gdy potrzebujecie Państwo dodać
do listy kolejny składnik inny niż standardowe, można go dopisać i
odpowiednio ustawić, czy podlega ZUS, opodatkowaniu, czy jest wypłacany |
|
Pytanie |
Proszę o informację jak w nazwisku klienta wpisać czeskie "i" (dokładnie chodzi o dlouhe i - klient zgłosił swoją działalność wpisując nazwisko po czesku i tak zostało zaczytane w urzędach). W innych programach wprowadzam to wpisując kod alt+214 lub alt+161. W programie Buchalter to nie działa. |
Odpowiedz |
W celu wpisania znaku specjalnego w Buchalterze należy użyć kombinacji klawiszy CTRL + SHIFT + STRZAŁKA W GÓRĘ LUB W DÓŁ po ich uruchomieniu pojawi się okno ze znakami, należy wybrać odpowiedni i zatwierdzić klawiszem enter. |
|
Pytanie |
mam pytanie, czy jest możliwość połączenia przychodów u pracownika, który do końca sierpnia był zatrudniony jako uczeń, a od września jest pracownikiem? Program wygenerował dwa PIT 11, niestety ręcznie nie można go zmodyfikować( połączyć), a przy eksporcie pokazuje jeden dokument. Bardzo proszę o informację, jak rozwiązać ten problem. |
Odpowiedz |
Nie należy dopisywać pracownika dwa razy, powinien być dopisany tylko raz, w przypadku zmiany należy dokonać tylko modyfikacji. W sytuacji gdy jest dopisany kilka razy, program takie zapisy traktuje jako kilku różnych pracowników, dlatego tworzy odrębne PIT-11. W takiej sytuacji albo należy wypełnić PIT-11 za pomocą formularza interaktywnego, lub określić jeden zapis dla pracownika a pozostałe unieaktywnić, następnie dopisać na nowo umowy, lub listy płac dla zapisu aktywnego. |
|
Pytanie |
Mamy prośbę czy rozważylibyście Państwo możliwość automatycznego pobierania kursów walut ze strony NPB w programie buchalter . Prowadzimy księgowość Firmie która wystawia dużo faktur szczególnie OSS ok. 400 miesięcznie w różnych walutach obcych a obecnie nie ma możliwości automatycznego pobierania natomiast ręczne wprowadzanie jest bardzo uciążliwe i pracochłnne. |
Odpowiedz |
Nie ma konieczności wprowadzania ręcznego kursów, na naszej stronie internetowej jest umieszczony plik b5kurs.dbf do pobrania z kursami walut, plik jest aktualizowany codziennie, plik należy zapisać do głównego kata;logu Buchaltera, a następnie usunąć plik b5kurs.mdx |
|
Pytanie |
Niestety mam obowiązek raportować VAT OSS, Nie mogę znaleźć opisu jak to wszystko ogarnąć: + mam już wpisane faktury sprzedaży w walutach z oznaczeniem VAT OSS - nie wiem gdzie wpisać kursy EBC obowiązujące na koniec kwartału - nie wiem, jak przeliczyć wszystkie faktury według tych kursów - jak sprawdzić, czy wszystko jest OK? jak porównać z deklaracją VIU-DO? - czy wysyłka jest identyczna, jak wszystkich deklaracji? |
Odpowiedz |
Przede wszystkim należy pobrać z naszej stronu kurscy EBC i zapisać je do głównego katalogu buchaltera, następnie trzeba wygenerować ewidencję OSS, znajduje się ona na poziomie SPRZEDAŻ – MENU – EWIDENCJA – VAT OSS. po dopisaniu rewidencji na każdy miesiąc kwartału, robimy deklarację VIU-DO, która jest na poziomie PODATKI – VAT – VIU-DO. Po dopisaniu deklaracji i wykonaniu jej eksportu wysyłka odbywa się z ADMINISTRATOR – DEKLARACJE. |
|
Pytanie |
W jaki sposób zainstalować certyfikaty do programu Buchalter? Klient wymienił stanowisko, program, baza oraz klucz zostały przeniesione na nowe stanowisko, ale nie mogę wysłać deklaracji, ponieważ program nie odnajduje certyfikatu. Certyfikat został zainstalowany w „Zaufane główne urzędy certyfikacji” |
Odpowiedz |
W programie certyfikat należy pobrać z poziomu ADMINISTRATOR – JPK lub E-DEKLARACJE – CERTYFIKAT – POBIERZ CERTYFIKAT. |
|
Pytanie |
mam taki problem z pIT 11 ucznia - częśc wynagrodzenia wpisała mi się do rubryki 36 pit11 i składki analogicznie do pozycji 96 a częśc wynagrodzenia jest w pozycji w której powinna być całość czyli w pozycji 109 i 110. Co robię źle? |
Odpowiedz |
Jeśli do PIT-11 dane ucznia przenoszą się do po. 36 a część poprawnie, oznacza to, że podczas wprowadzania pensji w pewnym momencie w danych pracownika na str. 3 w polu “ dla MŁODYCH” OBLICZAĆ ZALICZKĘ” było ustawione TAK. Proszę sprawdzić ustawienia, jeśli przychody mają być wykazane na PIT-11 w poz. 109, 110 w polu tym powinni być NIE, jeśli tak jest proszę przeliczać listy płac od początku roku dla tego ucznia. |
|